平成30年度 栗東市水道事業の決算及び業務状況
【決算の概要】
収益的収支 (税抜)
水道水をつくり、ご家庭や企業までお届けするために必要な経費とその財源です。
平成30年度における収益的収入は12億2,801万2,171円で、この内給水収益(水道料金収入)は10億8,129万5,681円となりました。対する収益的支出は11億6,987万1,828円となり、主な内訳は、減価償却費と受水費(滋賀県から購入した水の料金)がそれぞれ約3割を占めております。これらの収支を差し引きした純利益は5,814万343円となりました。
給水原価 |
供給単価 |
130円18銭 |
133円60銭 |
給水原価 ・・・ 水道水1立方メートルをつくるために要した経費。
供給単価 ・・・ 使用者の皆様からいただく1立方メートルあたりの水道料金の平均単価。
資本的収支 (税込)
将来にわたって安定的に水道水を供給するため、水源地や配水池、水道管などの水道施設を新設・改良するための経費とその財源です。
平成30年度の資本的収入は1億9,711万6,958円※で、企業債(借入金)や水道加入金などで構成されています。資本的支出は、建設改良費(施設や管路への設備投資)が5億7,260万7,133円、企業債償還金(借入金の元金返済)が1億4,794万8,643円で、合計7億2,055万5,776円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、内部留保金資金(減価償却費などの現金支出を伴わない支出)などで補てんしました。
※資本的収入額は、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額を除いています。
キャッシュ・フロー計算書
一事業年度の資金(キャッシュ)の増減(フロー)を表わす財務諸表で、「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの活動区分別に表示されます。
平成30年度においては、業務活動によるキャッシュ・フローは2億4,772万486円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは3億3,175万9,663円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローは8,115万1,357円のプラスで、前年度と比べ288万7,820円の資金減少となりました。
活動区分 |
平成30年度 (千円) |
平成29年度 (千円) |
1.業務活動による キャッシュ・フロー |
247,720 |
286,846 |
2.投資活動による キャッシュ・フロー |
-331,759 |
-482,342 |
3.財務活動による キャッシュ・フロー |
81,151 |
50,820 |
4.資金増減額 |
-2,888 |
-144,676 |
5.資金期末残高 |
1,727,859 |
1,730,747 |
工事名 |
工事費(千円) |
備考 |
十里水源地耐震補強工事(その1) |
22,609 |
仮設配管設置工事 |
十里水源地耐震補強工事(その2) |
98,096 |
仮設電気工事 |
林地区配水管布設工事 |
20,321 |
配水管の新設工事 |
県道六地蔵草津線他舗装本復旧工事 |
21,744 |
老朽配水管布設替に伴う道路舗装の復旧工事 |
安養寺地区配水管布設替工事 |
33,065 |
老朽配水管の布設替工事 |
安養寺地区配水管布設替その2工事 |
28,797 |
老朽配水管の布設替工事 |
上鈎地区配水管布設替その1工事 |
25,295 |
老朽配水管の布設替工事 |
県道六地蔵草津線配水管布設替工事 |
26,055 |
老朽配水管の布設替工事 |
旭町配水管布設替工事 |
19,421 |
老朽配水管の布設替工事 |
上鈎地区配水管布設替その2工事 |
36,915 | 老朽配水管の布設替工事 |
項目 |
平成30年度 |
平成29年度 |
増減 |
給水人口(人) |
69,490 |
68,748 |
+742 |
年度末給水件数(件) |
18,976 |
18,716 |
+260 |
年間総配水量(m3) (配水池から送り出した総水量) |
8,773,887 |
8,802,789 |
-28,902 |
年間有収水量(m3) (水道料金徴収の対象となった水量) |
8,093,745 |
8,059,155 |
+34,590 |
有収率(%) (年間有収水量÷年間総配水量) |
92.2 |
91.6 |
+0.6 |
1日平均給水量(m3) |
22,175 |
22,080 |
+95 |
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上下水道課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所1階
電話:077-551-0135(管理係)
電話:077-551-0123(業務係)
電話:077-551-0122(工務係)
電話:077-551-0134(浄水係)
ファックス:077-554-3866
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更新日:2019年12月06日